Galéria umelcov Spiša, SNV - faktúry

Faktúra: 197/2024

Číslo v CRZ*:

197/2024

Viazanosť k zmluve:

2024063

Predmet:

obedy- tábor II.

Zmluvná strana:

dodávateľ: PEDAMA s.r.o., J.Wolkera 2238/39, Spišská Nová Ves, IČO: 51671701

Hodnota faktúry:

501,10 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.10.2024

Dátum zverejnenia:

25.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:37
Upravené: 11.02.2020 15:49