Galéria umelcov Spiša, SNV - faktúry
Faktúra: 171/2024
Číslo v CRZ*: |
171/2024 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
výtvarný materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PAPYRUS Poprad s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238 |
Hodnota faktúry: |
612,41 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
17.09.2024 |
Dátum zverejnenia: |
18.09.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:37
Upravené:
11.02.2020 15:49