Galéria umelcov Spiša, SNV - faktúry

Faktúra: 184/2023

Číslo v CRZ*:

184/2023

Predmet:

poplatky za telefóny, internet

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

114,56 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.10.2023

Dátum zverejnenia:

11.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:37
Upravené: 11.02.2020 15:49