Galéria umelcov Spiša, SNV - faktúry

Faktúra: 105/2023

Číslo v CRZ*:

105/2023

Viazanosť k zmluve:

2023043

Predmet:

kanc. potreby a spotrebný materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: PAPYRUS Poprad s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238

Hodnota faktúry:

245,52 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.06.2023

Dátum zverejnenia:

21.06.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:37
Upravené: 11.02.2020 15:49