Galéria umelcov Spiša, SNV - faktúry
Faktúra: 45/2023
Číslo v CRZ*: |
45/2023 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
prenájom pokladničného terminálu |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, Nitra, IČO: 51031884 |
Hodnota faktúry: |
15,60 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.04.2023 |
Dátum zverejnenia: |
11.04.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:37
Upravené:
11.02.2020 15:49