Galéria umelcov Spiša, SNV - faktúry

Faktúra: 79/2022

Číslo v CRZ*:

79/2022

Viazanosť k zmluve:

2022033

Predmet:

toal. papier a utierky

Zmluvná strana:

dodávateľ: PAPYRUS Poprad, s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238

Hodnota faktúry:

126,79 € s DPH

Doručenie faktúry:

18.05.2022

Dátum zverejnenia:

31.05.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:37
Upravené: 11.02.2020 15:49