Galéria umelcov Spiša, SNV - faktúry
Faktúra: 181/2019
Číslo v CRZ*: |
181/2019 |
Predmet: |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
111,88 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
07.11.2019 |
Dátum zverejnenia: |
25.11.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:37
Upravené:
11.02.2020 15:49