Galéria umelcov Spiša, SNV - faktúry

Faktúra: 132/2021

Číslo v CRZ*:

132/2021

Viazanosť k zmluve:

2021045

Predmet:

obedy pre denný tábor

Zmluvná strana:

dodávateľ: PEDAMA s.r.o., J. Wolkera 2238/39, Spišská Nová Ves, IČO: 51671701

Hodnota faktúry:

180,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.08.2021

Dátum zverejnenia:

18.08.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:37
Upravené: 11.02.2020 15:49