Centrum kultúry Košického kraja - faktúry
Faktúra: 2025212
Číslo v CRZ*: |
2025212 |
Predmet: |
Doprava účinkujúcich na podujatie Eniki beniki |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SAD Humenné a.s, Mlynská 1345, 09301 Vranov nad Topľou, IČO: 36477508 |
Hodnota faktúry: |
739,45 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
18.06.2025 |
Dátum zverejnenia: |
18.06.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
10.02.2021 13:50
Upravené:
10.02.2021 13:56