Bábkové divadlo - objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
20667 | preprava deti do divadla 23. 2 | 70,00 | 02.02.2016 | Quatro Finance, s. r. o. |
20664 | stravovacia poukážka | 1750,00 | 29.01.2016 | UP Slovensko s.r.o. |
20663 | preprava deti do divadla 29.1. | 70,00 | 28.01.2016 | Quatro Finance, s. r. o. |
20659 | preglejka buková podľa výberu | 150,89 | 26.01.2016 | SEZAM, s. r. o. |
20660 | dodávka tovaru | 181,30 | 26.01.2016 | Jaf Holz Slovakia, s. r. o. |
20661 | molitan podľa výberu | 48,00 | 26.01.2016 | KOFOAM, s. r. o. |
20662 | lano,rezivo,jutovina podľa výberu | 118,61 | 26.01.2016 | CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. |
20655 | lepiaca páska a guľatina podľa výberu | 98,65 | 20.01.2016 | CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. |
20656 | lepidlá, riedidla, pásky podľa výberu | 86,40 | 20.01.2016 | Anna Mačinská |
20657 | občesrstvenie po premiére | 200,00 | 20.01.2016 | Mária Gállová - Gama |
20658 | lepidlá, riedidla, pásky podľa výberu | 86,91 | 20.01.2016 | ELMAC, s. r. o. |
20653 | lepiaca páska na baletizol 5x3300 cm | 46,56 | 11.01.2016 | City Light Slovakia |
20654 | miestny poplatok z 10.1. na 11.1.2016 | 50,50 | 07.01.2016 | KOLES, s. r. o. |
20651 | stravovacia poukážka | 1928,50 | 04.01.2016 | UP Slovensko s.r.o. |
20652 | metrový textil podľa výberu | 19,88 | 04.01.2016 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
20649 | prenájom filmovej kamery | 4800,00 | 14.12.2015 | 4 YOUR Education, s. r. o. |
20650 | prenájom filmovacej techniky | 4800,00 | 14.12.2015 | Beauty foto, s. r. o. |
20648 | žiarovka, 5PL00035 | 68,52 | 11.12.2015 | KONEX elektro, spol. s r. o. |
20647 | preprava deti do divadla 11.12. | 350,00 | 10.12.2015 | Quatro Finance, s. r. o. |
20645 | preprava dodavkou KE-Kulturpark | 60,00 | 09.12.2015 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
20646 | preprava deti do divadla 17.12. | 140,00 | 09.12.2015 | Quatro Finance, s. r. o. |
20643 | Kancelárský materiál | 63,45 | 08.12.2015 | ŠEVT a.s. |
20644 | Čistiace potreby | 45,36 | 08.12.2015 | Dzurňak Tomáš, Ing. |
20642 | Skener A3 Epson | 2709,79 | 03.12.2015 | AUTOCONT s.r.o. |
20641 | Kancelárský materiál | 50,16 | 02.12.2015 | EXIMPO, s.r.o. |
20636 | stravovacia poukážka | 2166,50 | 01.12.2015 | UP Slovensko s.r.o. |
20638 | preprava deti do divadla 9.12. | 490,00 | 01.12.2015 | Quatro Finance, s. r. o. |
20639 | doprava | 270,00 | 01.12.2015 | Pavel Boršč - LEGEND |
20640 | PVC plast hrúbka 5 mm | 304,35 | 01.12.2015 | COPYVAIT s.r.o. |
20635 | Mikrosoft OEM Windows 7 Home | 520,34 | 30.11.2015 | Datacomp, s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28