Bábkové divadlo - objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
22013 | látky podľa výberu do DV Koza odratá a j | 185,61 | 05.09.2023 | AMREX, s. r. o. |
20012 | prepravá deti do divadla 8. a 9. 10.2009 | 185,00 | 05.10.2009 | VALOMATOUR - Varga Ľudovít |
20593 | tlaková skúška | 184,68 | 16.09.2015 | Vojtech Petrik |
20035 | oprava kopir. stroja Minolta | 184,21 | 15.01.2010 | EKOF |
20629 | náplň do dymostroja | 184,00 | 20.11.2015 | NAY, a.s. |
21567 | materiál do DV ZZk | 183,60 | 07.12.2020 | COPYVAIT s.r.o. |
22183 | revízia kotolne Tajovského 4 | 183,00 | 07.05.2024 | Ing. Magdaléna Orthová |
22071 | revízia kotolne Alžbetina 38 | 183,00 | 15.11.2023 | Ing. Magdaléna Orthová |
21969 | revízia kotolne Tajovského 4 | 183,00 | 23.05.2023 | Ing. Magdaléna Orthová |
22132 | rôzne druhy látok do DV Drana | 182,94 | 13.02.2024 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
21852 | revízia kotolne Alžbetina | 182,00 | 07.11.2022 | Ing. Orth Romuald |
21683 | revízia kotolne Alžbetina | 182,00 | 19.11.2021 | Ing. Orth Romuald |
21552 | revízia kotolní Alžbetina | 182,00 | 04.11.2020 | Ing. Orth Romuald |
20566 | preprava deti do divadla dňa 3.6.2015 | 182,00 | 01.06.2015 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
22185 | Propagačný materiál | 181,75 | 09.05.2024 | VIRA print, s. r. o. r.s.p. |
20660 | dodávka tovaru | 181,30 | 26.01.2016 | Jaf Holz Slovakia, s. r. o. |
21272 | Propagačný materiál | 180,72 | 10.01.2019 | Hi-Reklama |
21177 | Propagačný materiál | 180,72 | 06.09.2018 | Hi-Reklama |
22212 | preprava detí dňa 13.6.2024 | 180,00 | 06.06.2024 | DAFA trans, s. r. o. |
22167 | preprava detí dňa 12.4.2024 | 180,00 | 09.04.2024 | DAFA trans, s. r. o. |
22134 | preprava detí dňa 22.2.2024 | 180,00 | 16.02.2024 | DAFA trans, s. r. o. |
22118 | seminár Ročné zúčtovanie za rok 2023+leg | 180,00 | 15.01.2024 | RELIA s.r.o. |
22095 | preprava detí dňa 13.12.2023 | 180,00 | 12.12.2023 | DAFA trans, s. r. o. |
21770 | oprava poškodených časti dvora podkanmi | 180,00 | 11.05.2022 | MR SERVICE PLUS, s. r. o. |
21404 | údržba tlačiarne - doprava | 180,00 | 13.11.2019 | IKARO, s. r. o. |
21114 | pánska užinka čierna | 180,00 | 13.03.2018 | Ing. Ladislav Kysler |
20738 | občerstvenie po premiére Divotvorný baló | 180,00 | 31.05.2016 | Anton Stolár - JUNIOR |
20575 | Granulovaný polystyrén+doprava | 180,00 | 22.06.2015 | EMI-Sabinov, s. r. o. |
20309 | nákup akordeóna | 180,00 | 19.12.2012 | Mada Slovakia s.r.o. |
20574 | látky podľa výberu | 178,11 | 22.06.2015 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28