Bábkové divadlo - faktúry
Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
---|---|---|---|
Telefonica O2 Slovakia | mobil 8.12.17-7.1.18 | 135,41 | 2017 |
Východoslovenská vodárenská | vodné, stočné T+A za 12/17 | 100,78 | 2017 |
Východoslovenská vodárenská | voda z povrchového odtoku 12/17 | 103,28 | 2017 |
Slov.plyn.priemysel Bratislava | vyúčt. plyn T+A 2017 - nedoplatok | 896,78 | 2017 |
Východoslovenská energetika a.s. | spotr. EE Vrátna 12/17 | 559,43 | 2017 |
Východoslovenská energetika a.s. | spotr. EE Tajovského 12/17 | 217,92 | 2017 |
Východoslovenská energetika a.s. | vyúčt. EE garáž 2017 - preplatok | 2,05 | 2017 |
Ing. Gabriel Szabó Bartko | výkon funkcie BOZP a PZS 12/17 | 62,51 | 2017 |
LITA, autorská spoločnosť | licenčné odmeny 12/17 | 14,45 | 2017 |
Slovak Telekom, a.s. | telefón 12/17 | 32,77 | 2017 |
Slovak Telekom, a.s. | verejná wifi 12/17 | 23,86 | 2017 |
STEEL MONKEY, s. r. o. | reklama scény jorik a insc. Romeo | 23934,00 | 2017 |
DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 20. 12. | 186,00 | 2017 |
Ing. Jozef Šuľak | realizácia procesov VO | 900,00 | 2017 |
DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 11. a 19. 12. | 465,00 | 2017 |
Telefonica O2 Slovakia | mobil 8.11. - 7.12. | 143,42 | 2017 |
DAFA trans, s. r. o. | zovz detí 7. a 8.12. | 558,00 | 2017 |
ADESSO, s. r. o. | kanister + plachta do DV Boni a čierny sneh. | 92,21 | 2017 |
UP Slovensko s.r.o. | nákup SL á 3,50 x 429 ks+poplatok | 1515,91 | 2017 |
Východoslovenská vodárenská | vodné,stočné,voda z odtoku 11/17 | 407,58 | 2017 |
Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Vratna 11/17 | 517,51 | 2017 |
Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovskoho 11/17 | 262,14 | 2017 |
AJ Produkty a. s. | kovová skriňa + police pre UD | 297,90 | 2017 |
ANJEL - metrový textil, s.r.o. | rozné druhy galanter. do DV + umel. dielní | 110,46 | 2017 |
ANJEL - metrový textil, s.r.o. | rôzné druhy látok do DV + umel. dielní | 641,15 | 2017 |
Štátna filharmónia | vyúčt. zál. Fa za verej. osvet. garáže 12 | 28,02 | 2017 |
LITA, autorská spoločnosť | licenčné odmeny 11/17 | 13,28 | 2017 |
COPYVAIT s.r.o. | tlač bulletinov inscenácií | 576,18 | 2017 |
UP Slovensko s.r.o. | relaxačné - darčekové poukážky zo SF | 843,02 | 2017 |
DAFA trans, s. r. o. | zovz detí 1. a 6.12. | 372,00 | 2017 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32