Správa majetku KSK - faktúry

Faktúra: 214/2025

Číslo v CRZ*:

214/2025

Predmet:

údržba a servis výťahov 1.kv./2025

Zmluvná strana:

dodávateľ: TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398

Hodnota faktúry:

559,77 € s DPH

Doručenie faktúry:

31.03.2025

Dátum zverejnenia:

02.04.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml. 3/2020

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 10.03.2020 17:05