Správa majetku KSK - faktúry

Faktúra: 209/2025

Číslo v CRZ*:

209/2025

Predmet:

prenájom rohoží

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364

Hodnota faktúry:

518,15 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.03.2025

Dátum zverejnenia:

02.04.2025

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zmluva o servisnom prenájme rohoží

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 10.03.2020 17:05