Správa majetku KSK - faktúry

Faktúra: 970/2024

Číslo v CRZ*:

970/2024

Predmet:

služby 11/2024

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

119,35 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.12.2024

Dátum zverejnenia:

04.12.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml. 9901179244

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 10.03.2020 17:05