Správa majetku KSK - faktúry

Faktúra: 939/2024

Číslo v CRZ*:

939/2024

Predmet:

vyúčtovanie spotreby energií za rok 2023

Zmluvná strana:

dodávateľ: SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, 040 01 Košice, IČO: 00893331

Hodnota faktúry:

50 601,94 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.11.2024

Dátum zverejnenia:

25.11.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zmluva o úhrade nákladov

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 10.03.2020 17:05