Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 901/2024
Číslo v CRZ*: |
901/2024 |
Predmet: |
prenájom rohoží |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 |
Hodnota faktúry: |
471,37 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
11.11.2024 |
Dátum zverejnenia: |
11.11.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
zmluva o servisnom prenájme rohoží |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05