Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 787/2024
Číslo v CRZ*: |
787/2024 |
Predmet: |
údržba a servis výťahov 3.kv./2024 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398 |
Hodnota faktúry: |
546,12 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
02.10.2024 |
Dátum zverejnenia: |
02.10.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
zml. 3/2020 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05