Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 717/2024
Číslo v CRZ*: |
717/2024 |
Predmet: |
elektroinštalačný materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KONEX elektro, spol. s.r.o., Rastislavova 750/7, 040 01 Košice, IČO: 31680569 |
Hodnota faktúry: |
169,31 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
05.09.2024 |
Dátum zverejnenia: |
09.09.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
189/2024/PA |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05