Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 611/2024
Číslo v CRZ*: |
611/2024 |
Predmet: |
Kamerové systémy - presun, výmena, doplnenie |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Peter LEMESÁNYI - ipl, Európska trieda 11, 040 13 Košice, IČO: 37523881 |
Hodnota faktúry: |
1 648,80 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
01.08.2024 |
Dátum zverejnenia: |
05.08.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 130/2024/FU |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05