Správa majetku KSK - faktúry

Faktúra: 109/2024

Číslo v CRZ*:

109/2024

Predmet:

náklady za služby 01/2024

Zmluvná strana:

dodávateľ: SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, 040 01 Košice, IČO: 00893331

Hodnota faktúry:

1 370,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.02.2024

Dátum zverejnenia:

20.02.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zmluva o úhrade nákladov

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 10.03.2020 17:05