Správa majetku KSK - faktúry

Faktúra: 53/2024

Číslo v CRZ*:

53/2024

Predmet:

služby 1/2024

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

160,81 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.02.2024

Dátum zverejnenia:

05.02.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml. 9901179244

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 10.03.2020 17:05