Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 35/2024
Číslo v CRZ*: |
35/2024 |
Predmet: |
čistenie kanalizácie |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PROFI - KANAL, s. r. o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, IČO: 44656068 |
Hodnota faktúry: |
244,80 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
31.01.2024 |
Dátum zverejnenia: |
01.02.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj.20/2024/KU |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05