Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 1177/2023
Číslo v CRZ*: |
1177/2023 |
Predmet: |
telekom. služby za 12/2023 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
161,92 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.01.2024 |
Dátum zverejnenia: |
09.01.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
9901179244 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05