Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 1146/2023
Číslo v CRZ*: |
1146/2023 |
Predmet: |
elektroinštalačný materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PROFI - STAR s.r.o., Kavečianska cesta 8/A, 040 01 Košice, IČO: 46258060 |
Hodnota faktúry: |
585,74 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
19.12.2023 |
Dátum zverejnenia: |
19.12.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 262/2023/SE |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05