Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 984/2023
Číslo v CRZ*: |
984/2023 |
Predmet: |
počítačové služby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Juraj Šarišský - FP3D, Sputniková 1469/7, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom, IČO: 53288271 |
Hodnota faktúry: |
250,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.11.2023 |
Dátum zverejnenia: |
07.11.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 69/2023/SE |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05