Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 870/2023
Číslo v CRZ*: |
870/2023 |
Predmet: |
dodávka a montáž 12 žalúzií |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: D.S. Group s.r.o., Sokoľ 841, 044 31 Sokoľ, IČO: 48208744 |
Hodnota faktúry: |
422,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
16.10.2023 |
Dátum zverejnenia: |
17.10.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 202/2023/FU |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05