Správa majetku KSK - faktúry

Faktúra: 736/2023

Číslo v CRZ*:

736/2023

Predmet:

náklady za služby

Zmluvná strana:

dodávateľ: SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, 04001 Košice, IČO: 00893331

Hodnota faktúry:

2 733,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.09.2023

Dátum zverejnenia:

25.09.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zmluva o úhrade nákladov za služby spojené s prevádzkou

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 10.03.2020 17:05