Správa majetku KSK - faktúry

Faktúra: 420/2023

Číslo v CRZ*:

420/2023

Predmet:

prenájom rohoží

Zmluvná strana:

dodávateľ: Lindström, s. r. o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 42093937

Hodnota faktúry:

380,70 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.05.2023

Dátum zverejnenia:

25.05.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

Zmluva o servisnom prenájme rohoží

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 10.03.2020 17:05