Správa majetku KSK - faktúry

Faktúra: 173/2023

Číslo v CRZ*:

173/2023

Predmet:

služby 2/2023

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

123,06 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.03.2023

Dátum zverejnenia:

09.03.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zml. 9901179244

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 10.03.2020 17:05