Správa majetku KSK - faktúry

Faktúra: 154/2023

Číslo v CRZ*:

154/2023

Predmet:

vypratanie miestností a presun strojov

Zmluvná strana:

dodávateľ: Sociálny podnik KSK, s.r.o., r.s.p., Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 53000064

Hodnota faktúry:

1 460,25 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.03.2023

Dátum zverejnenia:

03.03.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 58/2023/FU

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 10.03.2020 17:05