Správa majetku KSK - faktúry

Faktúra: 12/2023

Číslo v CRZ*:

12/2023

Predmet:

orez konárov v areáli školy

Zmluvná strana:

dodávateľ: Mestský podnik služieb Čierna nad Tisou, spol. s r. o., Zimná 412, 076 43 Čierna nad Tisou, IČO: 36787108

Hodnota faktúry:

593,52 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.01.2023

Dátum zverejnenia:

17.01.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj. 328/2022/FU

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 10.03.2020 17:05