Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 1039/2022
Číslo v CRZ*: |
1039/2022 |
Predmet: |
oprava spojov k výhrevnému telesu |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: LEMISTAV, s. r. o., Košická Polianka 244, 044 41 Košická Polianka, IČO: 50158210 |
Hodnota faktúry: |
210,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.11.2022 |
Dátum zverejnenia: |
09.11.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj. 300/2022/FU |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05