Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 403/2021
Číslo v CRZ*: |
403/2021 |
Predmet: |
telekomunikačné služby 5/2021 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
936,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
07.06.2021 |
Dátum zverejnenia: |
07.06.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05