Lumen Trebišov - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
736/19 dodávka plynu podrobnejšie informácie 318,00 € 05.11.2019
737/19 dodávka plynu podrobnejšie informácie 197,00 € 05.11.2019
738/19 dodávka plynu podrobnejšie informácie 197,00 € 05.11.2019
742/19 služby k procesu verejného obstarávania podrobnejšie informácie 1 750,00 € 06.11.2019
743/19 školenie obsluhy dávkového čerpadla podrobnejšie informácie 150,00 € 06.11.2019
744/19 odvoz obalov podrobnejšie informácie 72,00 € 06.11.2019
754/19 internet podrobnejšie informácie 18,72 € 06.11.2019
711/19 potraviny podrobnejšie informácie 1 221,39 € 24.10.2019
713/19 potraviny podrobnejšie informácie 497,85 € 24.10.2019
716/19 potraviny podrobnejšie informácie 568,61 € 25.10.2019
717/19 uloženie dokladov podrobnejšie informácie 270,00 € 30.10.2019
705/19 potraviny podrobnejšie informácie 1 715,11 € 23.10.2019
706/19 potraviny podrobnejšie informácie 1 560,22 € 23.10.2019
708/19 potraviny podrobnejšie informácie 419,55 € 23.10.2019
709/19 potraviny podrobnejšie informácie 838,58 € 23.10.2019
710/19 potraviny podrobnejšie informácie 448,47 € 23.10.2019
714/19 vodné a stočné podrobnejšie informácie 2 331,06 € 25.10.2019
720/19 dezinsekcia podrobnejšie informácie 192,00 € 31.10.2019
721/19 odborný seminár podrobnejšie informácie 79,00 € 31.10.2019
722/19 odborný seminár podrobnejšie informácie 148,00 € 31.10.2019
687/19 potraviny podrobnejšie informácie 531,56 € 16.10.2019
696/19 potraviny podrobnejšie informácie 1 338,59 € 18.10.2019
699/19 pneumatiky podrobnejšie informácie 462,50 € 22.10.2019
702/19 oprava sušičky podrobnejšie informácie 269,15 € 23.10.2019
703/19 potraviny podrobnejšie informácie 1 210,21 € 23.10.2019
Nájdených 3 829 záznamov, zobrazujem 3 751 až 3 775.[<<] 147,148,149,150,151,152,153,154 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45