Lumen Trebišov - faktúry

Faktúra: 150/24

Číslo v CRZ*:

150/24

Predmet:

komunálny odpad

Zmluvná strana:

dodávateľ: Mestský úrad Trebišov, M.R. Štefánika 862, 075 01 Trebišov

Hodnota faktúry:

1 830,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.03.2024

Dátum zverejnenia:

12.04.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 11:08
Upravené: 30.01.2020 16:45