Objednávky
Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|
10028 | Špeciálny materiál | 269,62 | 14.01.2025 | KV2M Trade s. r. o. |
10029 | Propagačný materiál | 84,00 | 13.01.2025 | Maxim s.r.o. |
10030 | Zabezpečenie reštauračných služieb | 250,00 | 16.01.2025 | Hotelová akadémia, |
10031 | Zriadenie Cloudu, migrácia | 2971,68 | 16.01.2025 | Seyfor Slovensko, a.s. |
10032 | Aktualizácia informácií | 92,40 | 16.01.2025 | V OBZOR s.r.o. |
10033 | Vysielanie relácie KSK informuje | 6765,00 | 02.01.2025 | MARK MEDIA s.r.o. |
10034 | Príprava projektov a žiadostí o FP | 19372,50 | 17.01.2025 | SQM s.r.o. |
10035 | Predplatné monitoringu médií | 5756,40 | 20.01.2025 | Mediaboard Slovakia s.r.o. |
10036 | Ročné predplatné printových médií | 4639,60 | 20.01.2025 | Mediaprint - Kapa |
10037 | Vyhotovenie znaleckého posudku | 350,00 | 20.01.2025 | Katocs Juraj, Ing. |
10038 | Care Connect - Remote Access | 95,13 | 20.01.2025 | ŠKODA AUTO a.s. |
10039 | Ostatný materiál | 598,10 | 21.01.2025 | Tibor Varga TSV PAPIER |
1004 | Batožina, | 39,27 | 14.01.2009 | CK TRGOTURS,s.r.o. |
10040 | Oprava výťahu v budove Úradu KSK | 103,94 | 13.01.2025 | Tuchyňa výťahy s.r.o. |
10041 | Špeciálny materiál | 5825,82 | 23.01.2025 | MAAD.sk, s.r.o. |
10042 | mandatný certifikát | 180,81 | 23.01.2025 | Disig a.s. |
10043 | mandatný certifikát | 180,81 | 23.01.2025 | Disig a.s. |
10044 | Zabezpečenie občerstvenia | 241,51 | 27.01.2025 | Hotelová akadémia, |
10045 | Propagačný materiál | 583,76 | 30.01.2025 | PLYNROZ a.s. Sobrance |
10046 | Poskytovanie služieb BOZP, PO a CO | 984,00 | 15.01.2025 | BE-SOFT a.s. |
10047 | Vysprávky a maľovanie miestností č. 327 | 1317,37 | 29.01.2025 | Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. |
10048 | Konferenčný stôl MITTZON 140x108x75 | 1099,62 | 30.01.2025 | KV2M Trade s. r. o. |
10049 | Tonery | 9633,11 | 31.01.2025 | PRINTO s.r.o. |
1005 | Vodárensky material. | 850,00 | 14.01.2009 | Milan Koyš - Vodár |
10050 | Vysprávky a maľovanie | 2311,25 | 03.02.2025 | Sociálny podnik KSK s.r.o., r.s.p. |
10051 | Kredit - jedálna karta | 346,50 | 03.02.2025 | Up Déjeuner, s. r. o. |
10052 | Ročný prenájom dávkovačov vody | 1343,16 | 16.01.2025 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
10053 | Ostatný materiál | 457,32 | 09.01.2025 | AQUA PRO EUROPE, a.s. |
10054 | Kancelárský materiál | 794,48 | 04.02.2025 | Tibor Varga TSV PAPIER |
10055 | Ročné predplatné služby | 316,11 | 04.02.2025 | The Rocket Science Group, LLC |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:20