SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry

Faktúra: 344

Číslo v CRZ*:

344

Viazanosť k zmluve:

SPŠEKE/2024/145-191

Predmet:

interiérové vybavenie - tuli vaky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Tuli.sk, s.r.o., Nádražná 1853/39, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 4524

Hodnota faktúry:

905,54 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.10.2024

Dátum zverejnenia:

04.11.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:59
Upravené: 25.11.2019 16:46