SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Faktúra: 344
Číslo v CRZ*: |
344 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
interiérové vybavenie - tuli vaky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Tuli.sk, s.r.o., Nádražná 1853/39, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 4524 |
Hodnota faktúry: |
905,54 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
25.10.2024 |
Dátum zverejnenia: |
04.11.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46