SPŠ elektrotechnická Košice - faktúry
Objednávka: SPŠEKE/2024/145-193
Číslo v CRZ*: |
SPŠEKE/2024/145-193 |
Predmet: |
žehlička |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Alza.sk, s.r.o., Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36562939 |
Hodnota objednávky: |
36,39 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
25.10.2024 |
Dátum zverejnenia: |
25.10.2024 |
Objednávku podpísal: |
Ing. Štefan Krištín, riaditeľ školy |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:59
Upravené:
25.11.2019 16:46