SOŠ drevárska SNV - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
23462 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 08.01.2024
23463 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 54,00 € 08.01.2024
23464 gravírovací stroj podrobnejšie informácie 1 359,96 € 14.12.2023
23465 činnosť technika BOZP a PO podrobnejšie informácie 160,00 € 09.01.2024
23466 telekomunikačné služby podrobnejšie informácie 19,76 € 10.01.2024
23467 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 24,58 € 10.01.2024
23468 prenájom a servis rohoží podrobnejšie informácie 54,22 € 10.01.2024
23469 penále za omeškanie podrobnejšie informácie 57,41 € 12.01.2024
23470 plyn pre ŠJ podrobnejšie informácie 93,96 € 17.01.2024
2307 elektrina - vyúčtovanie /dobropis/ podrobnejšie informácie -1,43 € 08.01.2024
23441 vývoz odpadu podrobnejšie informácie 45,60 € 14.12.2023
23442 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 75,31 € 14.12.2023
23443 prenájom rohoží podrobnejšie informácie 24,58 € 14.12.2023
23444 Primalex podrobnejšie informácie 11,78 € 15.12.2023
23445 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 64,80 € 18.12.2023
23446 vodné a stočné podrobnejšie informácie 370,66 € 18.12.2023
23447 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 83,75 € 19.12.2023
23448 odborná prehliadka a skúška podrobnejšie informácie 250,00 € 19.12.2023
23449 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 107,53 € 20.12.2023
23450 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 638,71 € 20.12.2023
23451 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 803,74 € 20.12.2023
23452 RD 23/2023 podrobnejšie informácie 468,86 € 20.12.2023
23453 potraviny - ŠJ podrobnejšie informácie 453,00 € 20.12.2023
23454 inventár podrobnejšie informácie 1 295,76 € 20.12.2023
23455 3D tlačiareň podrobnejšie informácie 223,91 € 20.12.2023
Nájdených 2 103 záznamov, zobrazujem 126 až 150.[<<] 2,3,4,5,6,7,8,9 [>>]
 

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 13:27
Upravené: 08.11.2019 14:55