SOŠ automobilová Košice - faktúry
Faktúra: 2025/1127
Číslo v CRZ*: |
2025/1127 |
Predmet: |
oprava a rozšírenie vstup. brány do areálu školy |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: AG SYSTEM - Karol Janičko, Výstavby 1 04011 Košice, IČO: 17104980 |
Hodnota faktúry: |
6 026,94 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
28.03.2025 |
Dátum zverejnenia: |
25.04.2025 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj.20 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:14
Upravené:
31.10.2019 12:57